Julio es uno de los meses más importantes del calendario fiscal para autónomos, sociedades y profesionales. Con la llegada del segundo trimestre de impuestos, es el momento de presentar diferentes declaraciones tributarias correspondientes a la actividad realizada entre abril y junio.
Cumplir con estas obligaciones fiscales dentro del plazo evita sanciones, recargos y problemas con la Agencia Tributaria. En esta guía te explicamos qué impuestos se presentan en julio, quién está obligado a hacerlo y cómo preparar toda la documentación.
¿Qué es el segundo trimestre de impuestos?
El segundo trimestre fiscal comprende la actividad económica realizada entre el 1 de abril y el 30 de junio.
Durante el mes de julio, los autónomos y empresas deben declarar los impuestos derivados de ese periodo, como el IVA, el IRPF o las retenciones practicadas, dependiendo de cada caso.
¿Cuándo se presentan los impuestos del segundo trimestre?
El plazo habitual para presentar los impuestos trimestrales es:
Del 1 al 20 de julio.
Si el último día coincide con un festivo o fin de semana, el plazo se traslada al siguiente día hábil.
Es recomendable no esperar a los últimos días para evitar incidencias técnicas o errores de última hora.
Modelos que suelen presentarse en julio
Dependiendo de tu actividad y situación fiscal, estos son los principales modelos que pueden corresponderte.
Modelo 303: Declaración trimestral de IVA
Es uno de los impuestos más habituales para los autónomos.
En él se declara:
- IVA repercutido en las facturas emitidas.
- IVA soportado en los gastos deducibles.
- Resultado a ingresar, compensar o devolver (según corresponda).
Mantener una buena organización de las facturas es fundamental para evitar errores.
Modelo 130: Pago fraccionado del IRPF
Lo presentan la mayoría de autónomos que tributan en estimación directa.
Consiste en realizar un pago a cuenta del IRPF correspondiente a los beneficios obtenidos durante el trimestre.
Modelo 131
Este modelo corresponde a los autónomos que tributan por el sistema de módulos.
Modelo 111
Recoge las retenciones practicadas durante el trimestre sobre:
- Nóminas.
- Profesionales.
- Determinados rendimientos.
Es obligatorio para quienes hayan realizado este tipo de pagos.
Modelo 115
Debe presentarse cuando se pagan alquileres de locales u oficinas sujetos a retención.
Modelo 202 (si corresponde)
Algunas sociedades deben presentar el pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades según su situación tributaria.
Documentación que debes tener preparada
Antes de presentar los impuestos es recomendable revisar:
- Todas las facturas emitidas.
- Facturas de gastos deducibles.
- Extractos bancarios.
- Nóminas y seguros sociales.
- Facturas de profesionales.
- Alquileres con retención.
- Libros de ingresos y gastos actualizados.
Cuanto mejor organizada esté la documentación, más sencilla será la presentación.
Errores frecuentes al presentar el segundo trimestre
Muchos autónomos cometen pequeños errores que pueden acabar generando requerimientos o sanciones.
Los más habituales son:
- Presentar fuera de plazo.
- Olvidar incluir alguna factura.
- Deducir gastos no permitidos.
- Introducir datos incorrectos.
- No conservar la documentación justificativa.
- No revisar las retenciones aplicadas.
Una revisión previa puede evitar muchos problemas.
¿Qué ocurre si presento los impuestos fuera de plazo?
La Agencia Tributaria puede aplicar:
- Recargos.
- Intereses de demora.
- Sanciones económicas.
- Requerimientos posteriores.
Aunque el error pueda corregirse, siempre resulta más económico presentar correctamente dentro del plazo establecido.
Deja los impuestos del segundo trimestre en manos de profesionales
La gestión fiscal requiere tiempo, organización y un conocimiento actualizado de la normativa tributaria.
En Asesorus ayudamos a autónomos, empresas y emprendedores a presentar correctamente todos sus impuestos trimestrales, revisando cada detalle para optimizar la fiscalidad y evitar errores.
Si necesitas presentar el segundo trimestre de impuestos en julio, nuestro equipo puede encargarse de todo el proceso para que tú solo tengas que centrarte en hacer crecer tu negocio.
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